Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12015 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINÇA SERRILHADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS. |
21,90 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
PINÇA SERRILHADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO CAPS. |
21,90 |
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| TOTAL |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.