| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 12036 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUAS DIÁRIAS E MEIA A PORTO ALEGRE 14,15,16 DE AGOSTO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | DUAS DIÁRIAS E MEIA A PORTO ALEGRE 14,15,16 DE AGOSTO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 1.440,00 | ||
| 06/09/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 1.440,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12036/2024 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||