Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12050 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
19,97 |
1.00 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
10,97 |
2.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
27,94 |
2.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
19,75 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
BOLO SALGADO CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
98,38 |
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11/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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98,38 |
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16/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12050/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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98,38 |
TOTAL |
98,38 |
98,38 |
98,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.