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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12146 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 37 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 Recarga de Ar Comprimido acondicionado em cilindro com capacidade de 3 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro, em regime de comodato. 291,00 10.767,00
210.00 Recarga de Oxigênio Medicinal, acondicionado em cilindro com capacidade de 3 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro, em regime de comodato. 252,00 52.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Recarga de Ar Comprimido acondicionado em cilindro com capacidade de 3 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro, em regime de comodato. Recarga de Oxigênio Medicinal, acondicionado em cilindro com capacidade de 3 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro, em regime de comodato. 63.687,00
17/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 504,00
17/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 252,00
17/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 252,00
17/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 252,00
17/09/2024 LIQUIDADO DUPLICIDADE -252,00
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12146/2024 - REF. SETEMBRO/2024 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 820 1.008,00
TOTAL 63.687,00 1.008,00 1.008,00
SALDO A PAGAR 62.679,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.