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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12162 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 09/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22 0,00 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 09/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22 534,00
10/09/2024 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 09/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JAH7H22 534,00
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12162/2024 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.