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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12192 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERV.MECANICA TROCA CORREIA 44,00 88,00
2.00 SER.MECANICA SOLDAR ESCPAMENTO - SER.MECANICA SOLDAR ESCPAMENTO 44,00 88,00
1.00 SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GOL, IWW 1830. 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 SERV.MECANICA TROCA CORREIA SER.MECANICA SOLDAR ESCPAMENTO - SER.MECANICA SOLDAR ESCPAMENTO SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GOL, IWW 1830. 220,00
16/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 220,00
TOTAL 220,00 220,00 0,00
SALDO A PAGAR 220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.