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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12195 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SCANER RASTHER 50,48 50,48
5.00 SERV. MEC. DIAGNÓSTICO DESM. MONTAGEM 44,00 220,00
2.50 SERV.MEC. DIAGNÓSTICO MÁQUINA FUMAÇA VAZAMENTO 44,00 110,00
5.00 SERV.MEC.TROCA PEÇAS 44,00 220,00
1.00 SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SPIN,IVL 4487. 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 SCANER RASTHER SERV. MEC. DIAGNÓSTICO DESM. MONTAGEM SERV.MEC. DIAGNÓSTICO MÁQUINA FUMAÇA VAZAMENTO SERV.MEC.TROCA PEÇAS SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SPIN,IVL 4487. 644,48
16/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 644,48
27/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12195/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 616,99
27/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12195/2024 27,49
TOTAL 644,48 644,48 644,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/09/2024 27,49 Lançada
TOTAL   27,49