Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
0,00 |
349,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
349,37 |
|
|
| 26/01/2024 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
|
349,37 |
|
| 30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 |
|
|
349,37 |
| TOTAL |
349,37 |
349,37 |
349,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.