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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHOCK ESCULTURAS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12434 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ/2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa por inexigibilidade de licitação para efetuar transformação de um ônibus, de propriedade do município, em um veículo alegórico temático, que será a peça central em eventos realizados no município, entre os principais eventos está a Páscoa, a Feira do Livro, o Dia das Crianças, Frederico em Luz, Feira Multissetorial, Terceira Idade, entre outros. 135.000,00 135.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Contratação de empresa por inexigibilidade de licitação para efetuar transformação de um ônibus, de propriedade do município, em um veículo alegórico temático, que será a peça central em eventos realizados no município, entre os principais eventos está a Páscoa, a Feira do Livro, o Dia das Crianças, Frederico em Luz, Feira Multissetorial, Terceira Idade, entre outros. 135.000,00
26/09/2024 CRISTIANE TRANQWUILLO SÁ - SEC. MUNICIPAL E INDUSTRIA E TURISMO 67.500,00
27/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12434/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SHOCK ESCULTURAS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA - 97975 67.500,00
TOTAL 135.000,00 67.500,00 67.500,00
SALDO A PAGAR 67.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.