Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12448 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
conserto de pneus 17.5x25 |
158,00 |
474,00 |
7.00 |
conserto de pneus 19.5x24 |
138,60 |
970,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
conserto de pneus 17.5x25 conserto de pneus 19.5x24 |
1.444,20 |
|
|
23/09/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA |
|
1.444,20 |
|
23/09/2024 |
ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
|
-1.444,20 |
|
23/09/2024 |
ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
-1.444,20 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.