| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 
| Número do empenho: | 12452 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ETANOL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SEPLAN. | 0,00 | 49,27 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SEPLAN. | 49,27 | ||
| 23/09/2024 | EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA SEPLAN. | 49,27 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12452/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 49,27 | ||
| TOTAL | 49,27 | 49,27 | 49,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||