Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12454 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAIOLA PARA CAPTURA DE ANIMAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA, PARA CAPTURA E RESGATE DE ANIMAIS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
GAIOLA PARA CAPTURA DE ANIMAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA, PARA CAPTURA E RESGATE DE ANIMAIS. |
300,00 |
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25/09/2024 |
NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO |
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300,00 |
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04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12454/2024
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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285,00 |
04/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12454/2024 |
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15,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
04/10/2024 |
15,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,00 |
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