Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12454 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAIOLA PARA CAPTURA DE ANIMAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA, PARA CAPTURA E RESGATE DE ANIMAIS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
GAIOLA PARA CAPTURA DE ANIMAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA, PARA CAPTURA E RESGATE DE ANIMAIS. |
300,00 |
|
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| 25/09/2024 |
NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO |
|
300,00 |
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| 04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12454/2024
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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|
285,00 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12454/2024 |
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15,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
04/10/2024 |
15,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
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