Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12470 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS |
0,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS |
576,00 |
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23/09/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS |
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576,00 |
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24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12470/2024
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.