Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12495 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 09/2024 |
125,54 |
125,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 09/2024 |
125,54 |
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23/09/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 09/2024 |
|
125,54 |
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26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12495/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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119,52 |
26/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12495/2024 |
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6,02 |
TOTAL |
125,54 |
125,54 |
125,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/09/2024 |
6,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,02 |
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