| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A | 
| Número do empenho: | 12521 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-4466 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 09/2024 | 0,00 | 64,86 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4466 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 09/2024 | 64,86 | ||
| 24/09/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4466 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 09/2024 | 64,86 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12521/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 61,75 | ||
| 26/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12521/2024 | 3,11 | ||
| TOTAL | 64,86 | 64,86 | 64,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/09/2024 | 3,11 | Lançada | |
| TOTAL | 3,11 |