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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1288 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 12.231,79 97.854,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 97.854,32
06/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.927,16
06/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 315,74
06/02/2024 LIQUIDADO A MAIOR -314,74
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. JANEIRO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 3.511,28
28/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
18/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
28/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 52 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. MARÇO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
28/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
01/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.304,63
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. REF. PARTE DE NOVEMBRO DE /2023 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 7.888,75
04/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
05/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
15/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF.MARCO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
15/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
15/04/2024 LIQUIDADO A MAIOR -1,00
03/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
13/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. ABRIL/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
13/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
06/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. 05/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
10/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
03/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
11/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. JUNHO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
11/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
06/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. JULHO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
08/08/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
06/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
16/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2024 - REF. AGOSTO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
16/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1288/2024 415,88
TOTAL 97.854,32 97.854,32 97.854,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/02/2024 415,88 233/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 28/03/2024 415,88 640/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 04/04/2024 415,88 901/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 15/04/2024 415,88 952/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 13/05/2024 415,88 1352/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 10/06/2024 415,88 1751/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 11/07/2024 415,88 2132/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 08/08/2024 415,88 2533/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 16/09/2024 415,88 3009/2024 Lançada
TOTAL   3.742,92