| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM | 
| Número do empenho: | 12913 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| folha FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 0,00 | 2.011,05 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | folha FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 2.011,05 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 | 2.011,05 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 12913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 | 2.011,05 | ||
| TOTAL | 2.011,05 | 2.011,05 | 2.011,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||