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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 77 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CEMITÉRIO, RS 150, BAIRRO FÁTIMA. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos , sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica 2.235,97 22.359,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 CEMITÉRIO, RS 150, BAIRRO FÁTIMA. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos , sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, substituição de peças quando necessário e suporte técnico nas quantidades especificadas. Contendo: 1 unidade - RACK 8U 1 unidade - Nobreak 600VA 220 x 220 VCA 8 unidade - Régua 6 tomadas 3 unidade - Régua 3 Tomadas 6 unidade - Tomada Fêmea 6 unidade - Tomada Macho 1 unidade - NVR FULL HD 32 Canais 1 unidade - HD WD 8TB 20 unidade - Câmera IP BULLET 1MP 1 unidade - Câmera IP Speed Dome 4 MP 30X 6 unidade - Fonte Chaveada 5A 90 unidade - Conector RJ45 2 unidade - Switch Gigabit 8 Portas 6 unidade - Switch 5 Portas 8 unidade - Conversor Fibra Óptica 16 unidade - Conector Fibra Óptica 600 metro linear - Cabo Fibra Óptica 200 metro linear - Cabo UTP CAT5E branco 100% cobre 100 metro linear - Cabo PP Flexível 2x1,50mm 50 metro linear - Cabo paralelo branco 2x1,5mm 10 unidade - CAIXA HERMETICA PADRAO PT MUCX0101 (25X20X8) 22.359,70
05/04/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 2.235,97
12/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2024 - REF.MARÇO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.124,17
12/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1293/2024 111,80
TOTAL 22.359,70 2.235,97 2.235,97
SALDO A PAGAR 20.123,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/04/2024 111,80 968/2024 Lançada
TOTAL   111,80