Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13053 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 26.09.2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES ACOMPANHAR ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
524,00 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
01 DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 26.09.2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES ACOMPANHAR ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
524,00 |
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26/09/2024 |
01 DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA NO DIA 26.09.2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES ACOMPANHAR ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
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524,00 |
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27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13053/2024
ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 |
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524,00 |
27/11/2024 |
DEVOLUÇÃO CFE OFICIO: 1295/2024 |
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-524,00 |
29/11/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-524,00 |
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29/11/2024 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM |
-524,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.