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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Sistema Cadastros Nacionais - Poder Executivo 214,71 2.576,52
12.00 Sistema Controle de Farmácias - Poder Executivo 1.932,43 23.189,16
12.00 Sistema QUALIFAR-HÓRUS - Poder Executivo 214,71 2.576,52
12.00 Sistema Controle de Imunização - Poder Executivo 322,07 3.864,84
12.00 Sistema Transporte - Poder Executivo 322,07 3.864,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 Sistema Cadastros Nacionais - Poder Executivo Sistema Controle de Farmácias - Poder Executivo Sistema QUALIFAR-HÓRUS - Poder Executivo Sistema Controle de Imunização - Poder Executivo Sistema Transporte - Poder Executivo 36.071,88
06/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.005,99
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2024 - REF. JANEIRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 2.429,49
09/02/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 354,77
09/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 221,73
13/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.055,99
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 021057 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1318/2024 - REF. MARÇO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 2.771,52
14/03/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 144,29
14/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 90,18
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.005,99
15/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2024 - REF.MARÇO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 2.771,52
15/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 144,29
15/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1318/2024 90,18
15/04/2024 LIQUIDADO A MAIOR -50,00
TOTAL 36.071,88 9.017,97 9.017,97
SALDO A PAGAR 27.053,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 09/02/2024 354,77 222/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 09/02/2024 221,73 222/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 14/03/2024 144,29 557/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 14/03/2024 90,18 557/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 15/04/2024 144,29 988/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 15/04/2024 90,18 988/2024 Lançada
TOTAL   1.045,44