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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1322 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 88 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Valor mensal 4.385,00 48.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 Valor mensal 48.235,00
31/01/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 4.385,00
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2024 - REF. JANEIRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 4.385,00
29/02/2024 LIQ EMPENHO 4.385,00
18/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 020985/2024 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1322/2024 - REF. MARÇO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 4.042,97
18/03/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1322/2024 210,48
18/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1322/2024 131,55
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.385,00
15/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2024 - REF.MARÇO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 4.042,97
15/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1322/2024 210,48
15/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1322/2024 131,55
TOTAL 48.235,00 13.155,00 13.155,00
SALDO A PAGAR 35.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 18/03/2024 210,48 583/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 18/03/2024 131,55 583/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 15/04/2024 210,48 989/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 15/04/2024 131,55 989/2024 Lançada
TOTAL   684,06