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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13245 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de serviços para produções e gravações musicais de vozes, instrumentais de flautas, mixagem e masterização, no total de 08 músicas, incluindo 02 gravações e edições de textos para teatro que atenderão as necessidades da programação do Frederico em Luz 2024, que terá como coordenador das atividades, o professor Juliano Maciel. 12.800,00 12.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 Aquisição de serviços para produções e gravações musicais de vozes, instrumentais de flautas, mixagem e masterização, no total de 08 músicas, incluindo 02 gravações e edições de textos para teatro que atenderão as necessidades da programação do Frederico em Luz 2024, que terá como coordenador das atividades, o professor Juliano Maciel. 12.800,00
07/11/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.800,00
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13245/2024 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545 12.542,72
13/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13245/2024 257,28
TOTAL 12.800,00 12.800,00 12.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/11/2024 257,28 Lançada
TOTAL   257,28