Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13256 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC MES 09/2024 |
0,00 |
124,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC MES 09/2024 |
124,90 |
|
|
01/10/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC MES 09/2024 |
|
124,90 |
|
03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13256/2024
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
|
|
118,90 |
03/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13256/2024 |
|
|
6,00 |
TOTAL |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
03/10/2024 |
6,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
6,00 |
|
|