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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13262 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 09/2024 0,00 124,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 09/2024 124,90
01/10/2024 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 09/2024 124,90
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13262/2024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 118,90
03/10/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13262/2024 6,00
TOTAL 124,90 124,90 124,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 03/10/2024 6,00 Lançada
TOTAL   6,00