Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2024 | 
                            
                                | Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 13272 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 
                            
                                | Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
                            
                                | Função: | Saúde | 
                            
                                | Subfunção: | Atenção Básica | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 
                            
                                | Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 25.09.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 | 0,00 | 50,00 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 02/10/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 25.09.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 | 50,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 02/10/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 25.09.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 |  | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13272/2024
VALDEMIR DE AVILA - 84175 |  |  | 50,00 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.