Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13319 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FEMINIS CX 30 CPS |
110,15 |
110,15 |
1.00 |
VITAMINA D 2000 UI CX 30 CP |
12,99 |
12,99 |
1.00 |
UTROGESTAN 42 CPS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LINDOMARA FIGUEIREDO DOS SANTOS. |
177,05 |
177,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
FEMINIS CX 30 CPS VITAMINA D 2000 UI CX 30 CP UTROGESTAN 42 CPS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LINDOMARA FIGUEIREDO DOS SANTOS. |
300,19 |
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22/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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300,19 |
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25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13319/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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300,19 |
TOTAL |
300,19 |
300,19 |
300,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.