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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13428 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 12.231,79 48.927,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 48.927,16
03/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
07/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, nfs 340 PAGTO. REF.parcial EMPENHO 13428/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
07/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13428/2024 415,88
TOTAL 48.927,16 12.231,79 12.231,79
SALDO A PAGAR 36.695,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/10/2024 415,88 3387/2024 Lançada
TOTAL   415,88