3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06
150,00
03/10/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06
150,00
07/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13443/2024
ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.