| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 13497 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1211.00 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: TREVOS: PRINCIPAL - BR386, Km34 Trevo principal - 4800m² POSTO 34/RS591 BR386, km34 - Posto 34 - 680m² CAIÇARA / RS 150 RS150 - trevo Caiçara - 1500m² HOMEM DE FERRO Trevo Br 386 com RS-150 - 550m² POSTO SERRANO (próximo) BR386, km36 - 1780m² MARINA (entrada São Franc. de Paula) BR386, km31- 650m² MARGINAL 386 (área urbana) | 0,44 | 532,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: TREVOS: PRINCIPAL - BR386, Km34 Trevo principal - 4800m² POSTO 34/RS591 BR386, km34 - Posto 34 - 680m² CAIÇARA / RS 150 RS150 - trevo Caiçara - 1500m² HOMEM DE FERRO Trevo Br 386 com RS-150 - 550m² POSTO SERRANO (próximo) BR386, km36 - 1780m² MARINA (entrada São Franc. de Paula) BR386, km31- 650m² MARGINAL 386 (área urbana) BR386 , km34 (entre Posto 34 e trevo lado direito) - 3100m² | 532,84 | ||
| 09/10/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 532,84 | ||
| 16/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13497/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 516,43 | ||
| 16/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13497/2024 | 16,41 | ||
| TOTAL | 532,84 | 532,84 | 532,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/10/2024 | 16,41 | Lançada | |
| TOTAL | 16,41 |