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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13497 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1211.00 Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: TREVOS: PRINCIPAL - BR386, Km34 Trevo principal - 4800m² POSTO 34/RS591 BR386, km34 - Posto 34 - 680m² CAIÇARA / RS 150 RS150 - trevo Caiçara - 1500m² HOMEM DE FERRO Trevo Br 386 com RS-150 - 550m² POSTO SERRANO (próximo) BR386, km36 - 1780m² MARINA (entrada São Franc. de Paula) BR386, km31- 650m² MARGINAL 386 (área urbana) 0,44 532,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: TREVOS: PRINCIPAL - BR386, Km34 Trevo principal - 4800m² POSTO 34/RS591 BR386, km34 - Posto 34 - 680m² CAIÇARA / RS 150 RS150 - trevo Caiçara - 1500m² HOMEM DE FERRO Trevo Br 386 com RS-150 - 550m² POSTO SERRANO (próximo) BR386, km36 - 1780m² MARINA (entrada São Franc. de Paula) BR386, km31- 650m² MARGINAL 386 (área urbana) BR386 , km34 (entre Posto 34 e trevo lado direito) - 3100m² 532,84
09/10/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 532,84
16/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13497/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 516,43
16/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13497/2024 16,41
TOTAL 532,84 532,84 532,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/10/2024 16,41 Lançada
TOTAL   16,41