Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13610 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Serviço de mão de obra |
65,00 |
1.300,00 |
| 7.00 |
Serviço de Mão de obra
Finalidade: FIAT STRADA IZG 1G77. |
62,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Serviço de mão de obra Serviço de Mão de obra
Finalidade: FIAT STRADA IZG 1G77. |
1.734,00 |
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| 15/10/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
1.734,00 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13610/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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1.551,08 |
| 16/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13610/2024 |
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182,92 |
| TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/10/2024 |
182,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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182,92 |
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