Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13649 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
4.036,04 |
56.504,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
56.504,56 |
|
|
16/10/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
55.576,27 |
|
22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13649/2024 - REF. OUTUBRO/2024
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
|
|
|
55.442,89 |
22/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13649/2024 |
|
|
133,38 |
TOTAL |
56.504,56 |
55.576,27 |
55.576,27 |
SALDO A PAGAR |
928,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
22/10/2024 |
133,38 |
3625/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
133,38 |
|
|