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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13652 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 207,90 9.979,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 9.979,20
09/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 2132/2024 9.979,20
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13652/2024 BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 9.979,20
TOTAL 9.979,20 9.979,20 9.979,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.