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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13654 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a construção de praça pública no bairro Jardim Primavera, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 50.416,05 50.416,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a construção de praça pública no bairro Jardim Primavera, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 50.416,05
11/11/2024 PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA 12.519,45
11/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13654/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 365,13
11/11/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13654/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 1.115,67
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 11.038,65
28/11/2024 PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA 11.998,49
28/11/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13654/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 652,21
28/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13654/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 213,45
29/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 11.132,83
TOTAL 50.416,05 24.517,94 24.517,94
SALDO A PAGAR 25.898,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/11/2024 365,13 Lançada
INSS - LIVRE 11/11/2024 1.115,67 Lançada
INSS - LIVRE 28/11/2024 652,21 Lançada
ISS FORNECEDORES 28/11/2024 213,45 Lançada
TOTAL   2.346,46