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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13660 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 71734906 1.716,00 1.716,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 7089341 721,00 721,00
1.00 BOMBA ALTA PRESSÃO BOSCH 5801439062 6.649,00 6.649,00
4.00 BICO INJETOR 5801594342 1.229,00 4.916,00
1.00 FILTRO DIESEL 7098068 119,00 119,00
1.00 FILTRO DE OLEO FIAT 46751179 51,00 51,00
1.00 FILTRO DE AR DUCATO 2.3 16V09... CRDO 1365070080 104,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 KIT EMBREAGEM 71734906 KIT CORREIA DENTADA 7089341 BOMBA ALTA PRESSÃO BOSCH 5801439062 BICO INJETOR 5801594342 FILTRO DIESEL 7098068 FILTRO DE OLEO FIAT 46751179 FILTRO DE AR DUCATO 2.3 16V09... CRDO 1365070080 14.276,00
11/10/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 14.276,00
24/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13660/2024 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 14.276,00
TOTAL 14.276,00 14.276,00 14.276,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.