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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA ANDREA TESTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 13720 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTO AUGUSTO NI DIA 10.10.2024 ACOMPANHAR INTERNAÇÃO DE PACIENTE 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTO AUGUSTO NI DIA 10.10.2024 ACOMPANHAR INTERNAÇÃO DE PACIENTE 60,00
11/10/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTO AUGUSTO NI DIA 10.10.2024 ACOMPANHAR INTERNAÇÃO DE PACIENTE 60,00
14/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13720/2024 CARLA ANDREA TESTON - 90138 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.