Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13749 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Solvente 1l |
14,38 |
28,76 |
2.00 |
Solvente 165, galão 5 l |
78,90 |
157,80 |
3.00 |
Tubo de silicone transparente 50g
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
4,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
Solvente 1l Solvente 165, galão 5 l Tubo de silicone transparente 50g
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
200,06 |
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07/11/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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200,06 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13749/2024
COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 |
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200,06 |
TOTAL |
200,06 |
200,06 |
200,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.