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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13764 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 69,30 138,60
6.00 MONTAGEM PNEUS 14,00 84,00
1.00 BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NO VEÍCULO VAN SPRINTER JBA 4I13. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM PNEUS BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NO VEÍCULO VAN SPRINTER JBA 4I13. 261,60
18/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 261,60
24/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13764/2024 RONALDO ZATTI - 99687 261,60
TOTAL 261,60 261,60 261,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.