Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13767 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1046.20 |
OLEO DIESEL S10 |
5,86 |
6.125,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
OLEO DIESEL S10 |
6.125,48 |
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14/10/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
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6.125,48 |
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14/10/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
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1.644,38 |
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14/10/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
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4.481,10 |
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14/10/2024 |
LIQUIDADO SOMENTE NUMA DANFE E SÃO DUAS |
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-6.125,48 |
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16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13767/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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6.125,48 |
TOTAL |
6.125,48 |
6.125,48 |
6.125,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.