| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 13780 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÕNICA 3744-2435 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 10/2024 | 0,00 | 76,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | TARIFA TELEFÕNICA 3744-2435 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 10/2024 | 76,23 | ||
| 14/10/2024 | TARIFA TELEFÕNICA 3744-2435 DA SECRETARIA DE OBRAS MES 10/2024 | 76,23 | ||
| 16/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13780/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 72,58 | ||
| 16/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13780/2024 | 3,65 | ||
| TOTAL | 76,23 | 76,23 | 76,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 16/10/2024 | 3,65 | Lançada | |
| TOTAL | 3,65 |