Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13806 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BALANCEAMENTO |
39,00 |
39,00 |
2.00 |
MONTAGEM
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REPAROS NO VEÍCULO CRONUS JBC 5F54. |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
BALANCEAMENTO MONTAGEM
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REPAROS NO VEÍCULO CRONUS JBC 5F54. |
67,00 |
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18/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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67,00 |
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25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13806/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
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65,65 |
25/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13806/2024 |
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1,35 |
TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
25/10/2024 |
1,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,35 |
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