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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13855 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mola Mestre Dianteira 2RL411213B caminhao vw 920,00 920,00
1.00 Mola Terceira Dianteira 2RL411217B caminhao vw 840,00 840,00
1.00 Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw 4.550,00 4.550,00
1.00 Servo de Embreagem TAR721257 caminhao vw 1.580,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Mola Mestre Dianteira 2RL411213B caminhao vw Mola Terceira Dianteira 2RL411217B caminhao vw Kit Embreagem 2VS141025 caminhao vw Servo de Embreagem TAR721257 caminhao vw 7.890,00
TOTAL 7.890,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.890,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.