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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECLAIR FREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 13910 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845. 300,00
23/10/2024 PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA 300,00
25/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13910/2024 ECLAIR FREU - 2664 86,52
25/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13910/2024 213,48
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 25/10/2024 213,48 Lançada
TOTAL   213,48