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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SONIA PELLEGRIN DALEMOLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13911 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 167,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 167,18
17/10/2024 DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 167,18
22/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13911/2024 SONIA PELLEGRIN DALEMOLE - 3911 167,18
TOTAL 167,18 167,18 167,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.