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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13919 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 0,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 225,00
17/10/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 225,00
18/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13919/2024 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.