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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho
Número do empenho: 14050 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e i 19,82 204,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré montagem e instalar tubulações. Executar tarefas afins 204,15
23/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 204,15
23/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14050/2024 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 204,15
TOTAL 204,15 204,15 204,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.