Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14176 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
89.587,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
89.587,06 |
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23/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 |
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89.587,06 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801 |
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89.587,06 |
TOTAL |
89.587,06 |
89.587,06 |
89.587,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.