Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LETICIA DE CAMARGO CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14564 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
85,00 |
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24/10/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
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85,00 |
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30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14564/2024
LETICIA DE CAMARGO CAVALHEIRO - 106719 |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.