Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14632 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM MATRÍCULA ATUALIZADA No 17.653 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E ATUALMENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES |
0,00 |
42,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
DESPESA COM MATRÍCULA ATUALIZADA No 17.653 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E ATUALMENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES |
42,83 |
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24/10/2024 |
DESPESA COM MATRÍCULA ATUALIZADA No 17.653 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E ATUALMENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES |
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42,83 |
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29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14632/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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42,83 |
TOTAL |
42,83 |
42,83 |
42,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.