Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14824 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Serviço de mão de obra |
80,00 |
400,00 |
1.00 |
DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES
Finalidade: FORD FOCUS - IPN 3H81. |
111,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES
Finalidade: FORD FOCUS - IPN 3H81. |
511,00 |
|
|
31/10/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
511,00 |
|
06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14824/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
488,52 |
06/11/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14824/2024 |
|
|
22,48 |
TOTAL |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
06/11/2024 |
22,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
22,48 |
|
|