Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14904 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 30.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 30.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
250,00 |
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| 31/10/2024 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 30.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
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250,00 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14904/2024
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.